’Itt az évad adóbevallás, és a szabadúszók, a folyamat különösen ijesztő lehet. „Amikor önálló vállalkozó, akkor mindkettőt munkaadónak tekintik és az alkalmazott ”- Aaron Smyle, a New York-i székhelyű adószámviteli cég elnöke és alapítója Smyle & Associates mondja az Apartment Therapy. "Ezért a szabadúszók felelősek a béradók teljes összegének (azaz a társadalombiztosítás és a Medicare) megfizetéséért, szemben csak a felével."
Mivel az önálló vállalkozókat alapvetően egyéni vállalkozásként kezelik, Mikkel Jensen, a Ageras, azt állítja, hogy a szabadúszók bizonyos munkával kapcsolatos kiadásokat tételes adókedvezményekként írhatnak le, amikor bevallásukat benyújtják. "Annak megértése, hogy milyen levonásokra jogosult, kulcsfontosságú ahhoz, hogy pénzt takarítson meg az adószámláján" - magyarázza. "Szabadúszóként igényelheti a munkájához" rendes és szükséges "költségek levonását, ami az IRS számára olyan dolgokat jelent, mint irodai kellékek, számítógépek, sőt utazási költségek is."
Szeretne többet megtudni arról, hogy milyen típusú adólevonásokra jogosult szabadúszó? A munkához kapcsolódó oktatási óráktól a marketing anyagokig és még sok másig meglepő üzleti kiadások könyvelők és pénzügyi szakértők szerint az önálló vállalkozók az éves adók benyújtásakor jelentést tehetnek, amennyiben rendelkeznek a bizonyítékokkal azt.
Azok az önálló vállalkozók, akik oktatási órákon vesznek részt, vagy a munkájukkal kapcsolatos kutatásokba fektetnek be, ezeket a kiadásokat adó levonásként érvényesíthetik. "A munka javításához szükséges oktatási tanfolyamok és anyagok levonhatók" - mondja Joan Crain, a Senior igazgatója és a globális vagyonstratégia munkatársa BNY Mellon Vagyonkezelés. "Ez magában foglalja a szakmai és kereskedelmi kiadványok előfizetését."
Tina Orem, a NerdWallet, azt mondja, hogy az oktatásnak meg kell felelnie bizonyos követelményeknek ahhoz, hogy levonható legyen. „Lehet, hogy nincs szerencséd, ha az iskolai végzettség szükséges ahhoz, hogy megfelelj a jelenlegi oktatási minimumkövetelményeknek kereskedelem vagy üzleti tevékenység, vagy ha ez egy olyan program része, amely alkalmas arra, hogy új szakmában vagy üzletben dolgozzon ”- mondta magyarázza. “IRS 970 publikáció rendelkezik minden részletével. ”
179. szakasz a belső bevételi kódex szerint néhány nagy jegyű irodai berendezés, például laptop, a monitorok, a szoftverek, az íróasztalok és a székek jogosultak az adó levonására, ha ezek az Ön eszközei üzleti. "Adólevonási célból az irodai berendezések olyan cikkeket tartalmaznak, amelyeket hosszú távú használatra vásárolnak, és így idővel értékcsökkennek" - magyarázza Jensen.
A szabadúszók bizonyos irodai kellékeket is levonhatnak az adójukból, ideértve az írótollakat, a postabélyegeket, a nyomtató festékét és a gemkapcsokat, amennyiben azokat felhasználják kizárólag üzleti célokra. "Az irodai kellékeket a vásárlástól számított egy éven belül is fel kell használni a minősítéshez, mivel rövid távú eszköznek minősülnek" - mondja Jensen.
Crain szerint gyakran figyelmen kívül hagyják, de nagyon hatással vannak az adóbevallásra, hozzájárulások bizonyosakhoz nyugdíjszámlák az egyik legnagyobb levonások hogy a szabadúszók állíthatják. „A SOLO 401 (k) s vagy az egyszerűsített munkavállalói nyugdíjak (SEP) az adóév során bármikor finanszírozhatók (vagy a SEP IRA esetében még az év vége után is, amennyiben az az adóbevallás benyújtásának határideje előtt megtörténik), és a finanszírozási korlátok nagyvonalúak ”- mondta magyarázza.
Ha önálló vállalkozó vagy, aki magas jövedelmet keres, Crain szerint hozzájárul a Meghatározott ellátású (DB) nyugdíjrendszer - egy hagyományos nyugdíjprogram meghatározott éves juttatással, amelyet nyugdíjazásakor kap - egy jelentős adólevonás, amely segíthet a nyugdíjalap felépítésében is. "Ez egy okos lépés azok számára, akik még több pénzt akarnak elcsábítani" - magyarázza.
Akár kutyasétáltató aranyos névjegykártyákkal, akár szabadúszó sminkes, aki fizet a Facebookért hirdetések, Jensen szerint az új ügyfelek vonzásához használt promóciós anyagok üzleti kiadásoknak minősülnek. "A reklám- és marketingköltségek 100% -ban levonhatók" - mondja.
A szabadúszók számára Jensen szerint ez azt jelenti, hogy megszerezzük pénzeket vissza a weboldal építésére fordított pénzért. „Ez a levonás magában foglalja az olyan költségeket, mint a weboldal tervezés költségei, ideértve a tervező alkalmazását vagy az előre fizetett sablon vásárlását; Webhelyének tárolása; Webhely-kiegészítők és bővítmények; plusz a helyszín karbantartása ”- magyarázza.
Ha a mobiltelefonját rendszeresen használja a munkájához, Orem szerint az IRS lehetővé teszi, hogy a számla egy részét üzleti költség. "Általában az üzleti felhasználáshoz kapcsolódó számla aránya levonható" - magyarázza. Fordítás: Ha a telefonjára fordított idő 40 százaléka üzleti vonatkozású, akkor levonhatja a telefonszámla 40 százalékát.
Orem szerint azonban ugyanaz a levonás nem feltétlenül vonatkozik a vezetékes telefonokra. "Vezetékes telefonok esetében a ház első telefonvonalának költségei általában nem vonhatók le, de a második vezetékes telefon általában levonható, ha csak az Ön vállalkozására használják" - magyarázza.
Ha önálló vállalkozó, akkor biztos Professzionális szolgáltatások, beleértve a könyvelőknek és jogi tanácsadóknak fizetett díjakat, üzleti bevételként igényelhető az adóbevallásában. "Adó- és jogi tanácsadás - beleértve az adóbevallás elkészítéséhez nyújtott segítséget is - általában megéri a szabadúszók költségeit, és a díjak levonhatók" - mondja Crain.
Nemcsak levonásnak minősül egy könyvelő felvétele az adóbevalláshoz, Jensen szerint rengeteg pénzt takaríthat meg az adószámláján. "Nyugodtan nyugodhat, hogy elkerüli az ellenőrzéseket, és természetesen a legtöbb pénzt megtakarítja" - ha az adó könyvelője naprakész a legfrissebb szabályokkal és előírásokkal - mondja.
Caroline Biggs
Hozzájáruló
Caroline New York-ban élő író. Amikor nem foglalkozik a művészettel, a belső terekkel és a hírességek életmódjával, általában cipőket vásárol, cupcakes-et eszik, vagy a mentőnyuszaival, Daisy-val és Nárciszával lóg.